2019年,監(jiān)審部圍繞職能職責全力推進各項工作,充分發(fā)揮審計服務(wù)與監(jiān)督職能,為降低公司經(jīng)營風險提供了工作保障。
一是圍繞主責主業(yè),推進審計監(jiān)督。按計劃對六個子公司進行了全面審計,組織中介機構(gòu)完成對集團公司2018年度報表審計工作,通過審計促進公司在行政經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)控制度等方面日臻規(guī)范,達到了“以審促改”的效果。堅持“工程建設(shè)到哪里,審計監(jiān)督跟進到哪里”的原則,對公司水廠取水、安裝、配套干管等工程開展了全過程跟蹤審計,突出抓好對節(jié)點驗槽、收房等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。全年審查各類合同 107 份,重大合同請法律顧問進行了專業(yè)把關(guān),降低了公司法律糾紛風險。完成工程預(yù)算編制和工程預(yù)算評審共23個,辦理竣工結(jié)算審計工程14個,為公司節(jié)約成本和資金共計353余萬元。全年共參與工程招標、物資和服務(wù)類采購監(jiān)督119次,參與制定限價15次,通過將監(jiān)督職責融入到招標采購各個環(huán)節(jié),保障工作開展按制度執(zhí)行、符合程序規(guī)范。
二是落實工作要求,強化跟蹤督辦。按照上級紀檢組對我司作風建設(shè)情況專項檢查的要求,對集團公司2018年五公經(jīng)費進行了全面檢查。堅持問題導(dǎo)向,針對公司2015-2018年專項審計存在問題,結(jié)合實際制定了整改方案,為把工作做細做實,對審計問題進行了全面梳理核對并建立工作臺賬,同時加強對問題整改落實情況的跟蹤催辦,實行閉環(huán)管理。
三是狠抓工作創(chuàng)新,加強部門管理。在公司對辦公區(qū)域進行優(yōu)化調(diào)整的基礎(chǔ)上,打造部門規(guī)范化建設(shè),設(shè)置了獨立檔案室,完成對審計檔案資料的全面清理和分類歸檔;加強制度創(chuàng)新,牽頭制定了《工程造價咨詢及服務(wù)管理辦法》《內(nèi)部評標專家管理辦法》,完成《合同管理辦法》初稿擬定。積極為公司臨時用工管理建言獻策,形成《臨時用工管理建議方案》,為公司進一步規(guī)范用工管理提供了工作思路。
一是圍繞主責主業(yè),推進審計監(jiān)督。按計劃對六個子公司進行了全面審計,組織中介機構(gòu)完成對集團公司2018年度報表審計工作,通過審計促進公司在行政經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)控制度等方面日臻規(guī)范,達到了“以審促改”的效果。堅持“工程建設(shè)到哪里,審計監(jiān)督跟進到哪里”的原則,對公司水廠取水、安裝、配套干管等工程開展了全過程跟蹤審計,突出抓好對節(jié)點驗槽、收房等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。全年審查各類合同 107 份,重大合同請法律顧問進行了專業(yè)把關(guān),降低了公司法律糾紛風險。完成工程預(yù)算編制和工程預(yù)算評審共23個,辦理竣工結(jié)算審計工程14個,為公司節(jié)約成本和資金共計353余萬元。全年共參與工程招標、物資和服務(wù)類采購監(jiān)督119次,參與制定限價15次,通過將監(jiān)督職責融入到招標采購各個環(huán)節(jié),保障工作開展按制度執(zhí)行、符合程序規(guī)范。
二是落實工作要求,強化跟蹤督辦。按照上級紀檢組對我司作風建設(shè)情況專項檢查的要求,對集團公司2018年五公經(jīng)費進行了全面檢查。堅持問題導(dǎo)向,針對公司2015-2018年專項審計存在問題,結(jié)合實際制定了整改方案,為把工作做細做實,對審計問題進行了全面梳理核對并建立工作臺賬,同時加強對問題整改落實情況的跟蹤催辦,實行閉環(huán)管理。
三是狠抓工作創(chuàng)新,加強部門管理。在公司對辦公區(qū)域進行優(yōu)化調(diào)整的基礎(chǔ)上,打造部門規(guī)范化建設(shè),設(shè)置了獨立檔案室,完成對審計檔案資料的全面清理和分類歸檔;加強制度創(chuàng)新,牽頭制定了《工程造價咨詢及服務(wù)管理辦法》《內(nèi)部評標專家管理辦法》,完成《合同管理辦法》初稿擬定。積極為公司臨時用工管理建言獻策,形成《臨時用工管理建議方案》,為公司進一步規(guī)范用工管理提供了工作思路。
信息員:宋宸